合肥市國資委關于加強市屬企業內部審計監督工作的實施意見
合肥市國資委關于加強市屬企業內部審計監督工作的實施意見
發布日期:2024-12-17|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
合國資監督〔2024〕99號

為有效推動市屬企業構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,貫徹落實黨中央、國務院及省市關于深化國有企業和國有資本審計監督的工作部署,根據有關法律及政策規定要求,參照《省國資委印發<關于加強安徽省省屬企業內部審計監督工作的實施意見>的通知》(皖國資監督一〔2021〕5號)文件精神,結合市屬企業實際,制定本意見。

一、總體要求

深入貫徹落實黨中央、國務院及省市關于加快建立健全國有企業、國有資本審計監督體系和制度的工作部署,圍繞形成以管資本為主的國有資產監管體制,推動市屬企業建立符合中國特色現代企業制度要求的內部審計領導和管理體制機制,做到應審盡審、凡審必嚴,促進市屬企業落實黨和國家方針政策以及國有資產監管各項政策制度。深化企業改革,服務企業發展 ……
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