為貫徹落實中央和省委省政府、市委市政府關于深化國有企業和國有資本審計監督的工作部署,進一步加強和改進市屬國有企業內部審計工作,推動實現國有企業和國有資本審計監督全覆蓋,根據《審計署關于內部審計工作的規定》《四川省內部審計條例》、省國資委《關于進一步加強省屬監管企業內部審計工作的指導意見》等法律法規和文件要求,結合自貢市屬國有企業內部審計工作實際,現就進一步加強市屬國有企業內部審計工作提出如下指導意見。
一、切實加強對內部審計工作的組織領導
(一)完善內部審計領導體制。市屬國有企業黨組織要加強對內部審計工作的領導,強化對內部審計重大工作的頂層設計、統籌協調和督促落實,嚴格履行內部審計重大事項黨組織前置研究。建立健全內部審計向董事會負責的管理體制和工作機制;公司章程要依法依規明確董事會對內部 ……
