中證協發〔2023〕147號
各證券公司:
為規范證券公司內部審計工作,提高內部審計質量,提升證券公司經營管理水平和風險防范能力,促進證券行業高質量可持續發展,根據《中華人民共和國證券法》《關于進一步加強財會監督工作的意見》《審計署關于內部審計工作的規定》等相關規定,中國證券業協會組織制定《證券公司內部審計指引》。《證券公司內部審計指引》已經協會第七屆理事會第十五次會議表決通過,并經中國證監會備案,現予發布,自2024年1月1日起實施。
附件:證券公司內部審計指引
中國證券業協會
2023年8月7日
證券公司內部審計指引
(協會第七屆理事會第十五次會議表決通過,2023年8月7日發布,自2024年1月1日起實施)
(中證協發 ……
