為加強和改進國有企業審計工作,浙江省審計廳近日印發了《浙江省國有企業主要領導人員經濟責任審計操作手冊》,為審計機關依法履行國有企業審計監督職責、國資監管部門依法履行監管職責督促所監管企業落實全覆蓋審計任務、國有企業依法依規開展內部審計監督提供實務指引,以進一步規范審計行為、防范審計風險,提高審計效率和質量。
該《手冊》全面總結提煉了企業審計實踐經驗和做法,梳理出72個國企主要領導人員經責審計標準審計事項。在審計方案規范化模塊、審計自查清單化模塊、審計實施標準化模塊和審計報告格式化模塊4個板塊中,逐一列明了72個標準審計事項的具體操作規范。
在審計方案規范化模塊,《手冊》分貫徹落實中央及省委省政府有關經濟方針政策情況,企業發展戰略規劃的制定、執行和效果情況,重大經濟事項的決策、執行和效果情 ……
